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南乐县人民防空办公室2016年部门预算

发布时间:2016-05-30 14:47:24   来源:财政局
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乐财预〔2016〕6号

签发人:师啸宇

关于2016年县本级部门预算的批复

县直各单位:

2016年县级财政预算(草案)已经县十四届人大五次会议批准,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,现将2016年部门预算批复给你们(详见附件),请认真执行。

一、依法组织收入,确保完成收入预算。各部门要按照县人大批准的收入较上年增长18%的总体目标,依法组织各类非税收入,并严格按照“收支两条线”规定及时足额入库,确保完成全年非税收入计划。

二、坚持勤俭节约,从严控制一般性支出。各部门要按照中央八项规定精神和县委、县政府厉行节约的各项要求,从严从简、勤俭办事,努力降低行政运行成本。对因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出,要按标准、讲规矩,从严控制,加强管理,预算执行中原则上不再调增指标。各部门要进一步完善内部控制制度,强化会计基础工作,加强财务核算,规范支出行为,确保财政资金安全。

三、加大执行管理,强化预算约束力。各部门要牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,结合年度工作任务,严格按照批复的科目、项目、金额,科学合理地支付各项经费。要根据财政部门的要求,加强结余、结转资金管理,按照上级有关规定,对结转两年及以上仍未使用完毕的资金,收回县级财政统筹使用。大力推进预算绩效管理,不断强化预算支出责任,提高资金使用绩效和预算执行进度。

四、加大预算公开力度,进一步打造“阳光财政”。对2016年提交县人代会审查的县级部门的部门预算,除按规定不宜公开的部门外,各有关部门要根据预算信息公开要求,在本批复下达后20日内,通过政府门户网站等,及时做好向社会公开部门预算和“三公”经费支出预算,并对部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项作出说明。

二0一六年五月十二日

财政拨款收支总表
SZZB
编制单位:南乐县人民防空办公室 2016年5月 金额单位:元
项目 金额 项目 合计 上年结转结余 2015年预算
小计 公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
一、公共财政预算拨款收入 1,334,591 一、工资福利支出 481,093 481,093 481,093
二、政府性基金预算拨款收入 二、商品和服务支出 631,000 631,000 631,000
三、对个人和家庭的补助 82,498 82,498 82,498
四、基本建设支出
五、其他资本性支出 140,000 140,000 140,000
六、对企事业单位的补贴
七、债务利息支出
八、其他支出
本年收入合计 1,334,591 本年支出合计 1,334,591 1,334,591 1,334,591
上年结转结余收入 结转下年支出
公共财政预算结转结余收入
基金预算结转结余收入
收入总计 1,334,591 支出总计 1,334,591 1,334,591 1,334,591
支出预算明细汇总表
ZC02
编制单位:南乐县人民防空办公室 2016年5月 金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
合计 1,334,591 481,093 260,172 58,356 14,181 71,544 36,840 40,000 631,000 170,700 30,800 35,000 3,900 68,000 25,000 100 23,500 155,000 31,500 3,500 16,000 6,000 6,000 40,000 16,000 82,498 180 31,848 50,470 140,000 100,000 40,000
201 一般公共服务 1,286,819 465,169 260,172 58,356 14,181 55,620 36,840 40,000 631,000 170,700 30,800 35,000 3,900 68,000 25,000 100 23,500 155,000 31,500 3,500 16,000 6,000 6,000 40,000 16,000 50,650 180 50,470 140,000 100,000 40,000
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,286,819 465,169 260,172 58,356 14,181 55,620 36,840 40,000 631,000 170,700 30,800 35,000 3,900 68,000 25,000 100 23,500 155,000 31,500 3,500 16,000 6,000 6,000 40,000 16,000 50,650 180 50,470 140,000 100,000 40,000
2010301 行政运行 865,130 292,750 174,088 56,988 8,674 33,000 20,000 392,000 106,700 11,300 35,000 2,200 31,000 14,400 100 13,300 90,000 20,300 1,200 5,000 5,000 6,000 40,000 10,500 40,380 120 40,260 140,000 100,000 40,000
2010302 一般行政管理事务 120,000 20,000 10,000 10,000 90,000 35,000 9,000 15,000 5,000 5,000 5,000 1,000 10,000 5,000 10,000 10,000
2010305 专项业务活动 160,000 20,000 10,000 10,000 140,000 25,000 9,500 1,500 20,000 5,000 5,000 65,000 6,000 1,000 1,000 1,000
2010350 事业运行 141,689 132,419 66,084 1,368 5,507 22,620 36,840 9,000 4,000 1,000 200 2,000 600 200 200 300 500 270 60 210
210 医疗卫生与计划生育支出 15,924 15,924 15,924
21005 医疗保障 15,924 15,924 15,924
2100501 行政单位医疗 9,660 9,660 9,660
2100502 事业单位医疗 6,264 6,264 6,264
221 住房保障支出 31,848 31,848 31,848
22102 住房改革支出 31,848 31,848 31,848
2210201 住房公积金 31,848 31,848 31,848
“三公经费”预算汇总表
SGJF01
编制单位:南乐县人民防空办公室 2016年5月 金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 “三公经费”预算 会议费 培训费
合计 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费用
小计 购置费 运行维护费
51,000 19,500 3,500 16,000 16,000 31,500
201 一般公共服务 51,000 19,500 3,500 16,000 16,000 31,500
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 51,000 19,500 3,500 16,000 16,000 31,500
2010301 行政运行 32,000 11,700 1,200 10,500 10,500 20,300
2010302 一般行政管理事务 11,000 6,000 1,000 5,000 5,000 5,000
2010305 专项业务活动 7,000 1,000 1,000 6,000
2010350 事业运行 1,000 800 300 500 500 200
支出预算项目资金来源表
ZC03
编制单位:南乐县人民防空办公室 2016年5月 金额单位:元
科目编码 科目名称 项目名称 合计 上年结转 公共财政预算 政府性基金预算
小计 本级安排 上级补助及债务收入 单位组织的非税收入 小计 本级基金预算安排 上级补助级债务收入 单位组织的基金收入
930,000 930,000 150,000 780,000
201 一般公共服务 930,000 930,000 150,000 780,000
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 930,000 930,000 150,000 780,000
2010301 行政运行 人防事业建设经费 500,000 500,000 500,000
2010301 行政运行 人民防空经费 150,000 150,000 150,000
2010302 一般行政管理事务 人防执法工作经费 120,000 120,000 120,000
2010305 专项业务活动 人防工程运行维护经费 160,000 160,000 160,000