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2016年水利局财政预算公示
发布时间:2016-05-30 10:35:27
来源:水利局
财政拨款收支总表 | |||||||
SZZB | |||||||
编制单位:南乐县水利局 | 2016年5月 | 金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 上年结转结余 | 2015年预算 | ||
小计 | 公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | |||||
一、公共财政预算拨款收入 | 41,960,113 | 一、工资福利支出 | 7,945,291 | 7,945,291 | 7,945,291 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、商品和服务支出 | 748,000 | 748,000 | 748,000 | |||
三、对个人和家庭的补助 | 1,756,822 | 1,756,822 | 1,756,822 | ||||
四、基本建设支出 | 5,910,000 | 5,910,000 | 5,910,000 | ||||
五、其他资本性支出 | 25,600,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | ||||
六、对企事业单位的补贴 | |||||||
七、债务利息支出 | |||||||
八、其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 41,960,113 | 本年支出合计 | 41,960,113 | 41,960,113 | 41,960,113 | ||
上年结转结余收入 | 结转下年支出 | ||||||
公共财政预算结转结余收入 | |||||||
基金预算结转结余收入 | |||||||
收入总计 | 41,960,113 | 支出总计 | 41,960,113 | 41,960,113 | 41,960,113 |
支出预算明细表 | 支出预算明细汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:南乐县水利局 |
2016年5月 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 预备费 | 预留 | 补充全国社会保障基金 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
合计 | 41,960,113 | 7,945,291 | 3,867,732 | 416,976 | 292,311 | 1,528,252 | 1,480,020 | 360,000 | 748,000 | 128,000 | 190,300 | 7,000 | 2,000 | 76,000 | 6,000 | 100,000 | 8,700 | 20,000 | 160,000 | 50,000 | 1,756,822 | 106,517 | 911,629 | 91,800 | 634,416 | 12,460 | 5,910,000 | 5,910,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,109,946 | 1,109,946 | 106,517 | 911,629 | 91,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,109,946 | 1,109,946 | 106,517 | 911,629 | 91,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 700,128 | 700,128 | 106,517 | 593,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 409,818 | 409,818 | 318,018 | 91,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 376,140 | 376,140 | 376,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 376,140 | 376,140 | 376,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 83,136 | 83,136 | 83,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 293,004 | 293,004 | 293,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 39,839,611 | 7,569,151 | 3,867,732 | 416,976 | 292,311 | 1,152,112 | 1,480,020 | 360,000 | 748,000 | 128,000 | 190,300 | 7,000 | 2,000 | 76,000 | 6,000 | 100,000 | 8,700 | 20,000 | 160,000 | 50,000 | 12,460 | 12,460 | 5,910,000 | 5,910,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 39,839,611 | 7,569,151 | 3,867,732 | 416,976 | 292,311 | 1,152,112 | 1,480,020 | 360,000 | 748,000 | 128,000 | 190,300 | 7,000 | 2,000 | 76,000 | 6,000 | 100,000 | 8,700 | 20,000 | 160,000 | 50,000 | 12,460 | 12,460 | 5,910,000 | 5,910,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130301 | 行政运行 | 1,079,983 | 1,027,473 | 481,644 | 358,440 | 40,137 | 147,252 | 51,000 | 3,500 | 9,980 | 2,000 | 200 | 8,500 | 800 | 12,000 | 1,020 | 3,000 | 10,000 | 1,510 | 1,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 6,219,628 | 5,821,678 | 3,026,088 | 58,536 | 252,174 | 1,004,860 | 1,480,020 | 387,000 | 34,500 | 70,320 | 5,000 | 1,800 | 67,500 | 5,200 | 88,000 | 7,680 | 17,000 | 90,000 | 10,950 | 10,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 450,000 | 360,000 | 360,000 | 90,000 | 10,000 | 20,000 | 60,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130316 | 农田水利 | 31,510,000 | 5,910,000 | 5,910,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 580,000 | 360,000 | 360,000 | 220,000 | 80,000 | 90,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 634,416 | 634,416 | 634,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 634,416 | 634,416 | 634,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 634,416 | 634,416 | 634,416 |
项目支出明细表 | ||||||||||||||
ZC03 | ||||||||||||||
编制单位:南乐县水利局 | 2016年5月 | 金额单位:元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 合计 | 上年结转 | 公共财政预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
小计 | 本级安排 | 上级补助及债务收入 | 单位组织的非税收入 | 小计 | 本级基金预算安排 | 上级补助级债务收入 | 单位组织的基金收入 | |||||||
合 计 | 32,540,000 | 32,540,000 | 6,490,000 | 25,600,000 | 450,000 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 32,540,000 | 32,540,000 | 6,490,000 | 25,600,000 | 450,000 | ||||||||
21303 | 水利 | 32,540,000 | 32,540,000 | 6,490,000 | 25,600,000 | 450,000 | ||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 收费补助 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||||||
2130316 | 农田水利 | 水利建设基金 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | |||||||||
2130316 | 农田水利 | 农田水利建设资金 | 5,130,000 | 5,130,000 | 5,130,000 | |||||||||
2130316 | 农田水利 | 2016年农田水利设施建设资金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | |||||||||
2130316 | 农田水利 | 2016年农田水利设施建设资金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 水资源费 | 580,000 | 580,000 | 580,000 |
“三公经费”预算明细表(经费拨款) | ||||||||||||
SGJF01-01 | ||||||||||||
编制单位:南乐县水利局 | 2016年5月 | 金额单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | “三公经费”预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 因公出国(境)费用 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 购置费 | 运行维护费 | |||||||
合 计 | 108,700 | 108,700 | 8,700 | 100,000 | 100,000 | |||||||
213 | 农林水支出 | 108,700 | 108,700 | 8,700 | 100,000 | 100,000 | ||||||
21303 | 水利 | 108,700 | 108,700 | 8,700 | 100,000 | 100,000 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 11,020 | 11,020 | 1,020 | 10,000 | 10,000 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 97,680 | 97,680 | 7,680 | 90,000 | 90,000 | ||||||