中共南乐县委群众工作部2016年部门预算

发布时间:2016-06-01   来源:财政局
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  乐财预〔2016〕6号

  签发人:师啸宇

  关于2016年县本级部门预算的批复

  县直各单位:

  2016年县级财政预算(草案)已经县十四届人大五次会议批准,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,现将2016年部门预算批复给你们(详见附件),请认真执行。

  一、依法组织收入,确保完成收入预算。各部门要按照县人大批准的收入较上年增长18%的总体目标,依法组织各类非税收入,并严格按照“收支两条线”规定及时足额入库,确保完成全年非税收入计划。

  二、坚持勤俭节约,从严控制一般性支出。各部门要按照中央八项规定精神和县委、县政府厉行节约的各项要求,从严从简、勤俭办事,努力降低行政运行成本。对因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出,要按标准、讲规矩,从严控制,加强管理,预算执行中原则上不再调增指标。各部门要进一步完善内部控制制度,强化会计基础工作,加强财务核算,规范支出行为,确保财政资金安全。

  三、加大执行管理,强化预算约束力。各部门要牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,结合年度工作任务,严格按照批复的科目、项目、金额,科学合理地支付各项经费。要根据财政部门的要求,加强结余、结转资金管理,按照上级有关规定,对结转两年及以上仍未使用完毕的资金,收回县级财政统筹使用。大力推进预算绩效管理,不断强化预算支出责任,提高资金使用绩效和预算执行进度。

  四、加大预算公开力度,进一步打造“阳光财政”。对2016年提交县人代会审查的县级部门的部门预算,除按规定不宜公开的部门外,各有关部门要根据预算信息公开要求,在本批复下达后20日内,通过政府门户网站等,及时做好向社会公开部门预算和“三公”经费支出预算,并对部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项作出说明。

  二0一六年五月十二日

财政拨款收支总表
SZZB
编制单位:中共南乐县委群众工作部 2016年6月 金额单位:元
                
项目 金额 项目 合计 上年结转结余 2015年预算
小计 公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
一、公共财政预算拨款收入 2,843,948 一、工资福利支出 1,295,780 1,295,780 1,295,780
二、政府性基金预算拨款收入 二、商品和服务支出 1,164,000 1,164,000 1,164,000
三、对个人和家庭的补助 384,168 384,168 384,168
四、基本建设支出
五、其他资本性支出
六、对企事业单位的补贴
七、债务利息支出
八、其他支出
本年收入合计 2,843,948 本年支出合计 2,843,948 2,843,948 2,843,948
上年结转结余收入 结转下年支出
    公共财政预算结转结余收入
    基金预算结转结余收入
收入总计 2,843,948 支出总计 2,843,948 2,843,948 2,843,948
支出预算总表
ZC01
编制单位:中共南乐县委群众工作部 2015年12月 金额单位:元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
    2,843,948 1,295,780 1,164,000 384,168
201 一般公共服务 2,561,406 1,235,636 1,164,000 161,770
20136 其他共产党事务支出 2,561,406 1,235,636 1,164,000 161,770
2013601   行政运行 2,277,562 970,272 1,146,000 161,290
2013650   事业运行 283,844 265,364 18,000 480
208 社会保障和就业支出 115,202 115,202
20805 行政事业单位离退休 115,202 115,202
2080501   归口管理的行政单位离退休 115,202 115,202
210 医疗卫生与计划生育支出 60,144 60,144
21005 医疗保障 60,144 60,144
2100501   行政单位医疗 47,412 47,412
2100502   事业单位医疗 12,732 12,732
221 住房保障支出 107,196 107,196
22102 住房改革支出 107,196 107,196
2210201   住房公积金 107,196 107,196
支出预算明细汇总表
ZC02
编制单位:中共南乐县委群众工作部 2016年6月 金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
合计 2,843,948 1,295,780 545,568 402,288 45,464 232,620 69,840 1,164,000 309,000 87,600 1,000 1,200 15,800 20,100 556,900 23,200 7,500 18,700 21,000 10,000 15,000 77,000 384,168 110,162 5,040 480 107,196 161,290
201 一般公共服务 2,561,406 1,235,636 545,568 402,288 45,464 172,476 69,840 1,164,000 309,000 87,600 1,000 1,200 15,800 20,100 556,900 23,200 7,500 18,700 21,000 10,000 15,000 77,000 161,770 480 161,290
20136 其他共产党事务支出 2,561,406 1,235,636 545,568 402,288 45,464 172,476 69,840 1,164,000 309,000 87,600 1,000 1,200 15,800 20,100 556,900 23,200 7,500 18,700 21,000 10,000 15,000 77,000 161,770 480 161,290
2013601   行政运行 2,277,562 970,272 422,640 382,632 35,220 129,780 1,146,000 303,000 80,600 1,000 1,200 15,800 20,100 556,900 18,200 7,500 18,700 21,000 10,000 15,000 77,000 161,290 420 160,870
2013650   事业运行 283,844 265,364 122,928 19,656 10,244 42,696 69,840 18,000 6,000 7,000 5,000 480 60 420
208 社会保障和就业支出 115,202 115,202 110,162 5,040
20805 行政事业单位离退休 115,202 115,202 110,162 5,040
2080501   归口管理的行政单位离退休 115,202 115,202 110,162 5,040
210 医疗卫生与计划生育支出 60,144 60,144 60,144
21005 医疗保障 60,144 60,144 60,144
2100501   行政单位医疗 47,412 47,412 47,412
2100502   事业单位医疗 12,732 12,732 12,732
221 住房保障支出 107,196 107,196 107,196
22102 住房改革支出 107,196 107,196 107,196
2210201   住房公积金 107,196 107,196 107,196
 %d 
“三公经费”预算汇总表
SGJF01
编制单位:中共南乐县委群众工作部 2016年6月 金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 “三公经费”预算 会议费 培训费
合计 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费用
小计 购置费 运行维护费
    59,400 28,700 18,700 10,000 10,000 23,200 7,500
201 一般公共服务 59,400 28,700 18,700 10,000 10,000 23,200 7,500
20136 其他共产党事务支出 59,400 28,700 18,700 10,000 10,000 23,200 7,500
2013601   行政运行 54,400 28,700 18,700 10,000 10,000 18,200 7,500
2013650   事业运行 5,000 5,000
支出预算项目资金来源表
ZC03
编制单位:中共南乐县委群众工作部 2016年6月 金额单位:元
科目编码 科目名称 项目名称 合计 上年结转 公共财政预算 政府性基金预算
小计 本级安排 上级补助及债务收入 单位组织的非税收入 小计 本级基金预算安排 上级补助级债务收入 单位组织的基金收入
    1,261,000 1,261,000 1,261,000
201 一般公共服务 1,261,000 1,261,000 1,261,000
20136 其他共产党事务支出 1,261,000 1,261,000 1,261,000
2013601   行政运行 信访工作经费 400,000 400,000 400,000
2013601   行政运行 驻京驻郑信访工作经费 300,000 300,000 300,000
2013601   行政运行 重大政治活动期间信访工作经费 300,000 300,000 300,000
2013601   行政运行 信访劝返经费 200,000 200,000 200,000
2013601   行政运行 县级干部招商工作经费 61,000 61,000 61,000