南乐县扶贫办2015年度决算公开
2015年度南乐县扶贫开发办公室决算公开
目 录
第一部分 扶贫办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 扶贫办2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 扶贫办 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
扶贫办概况
一、扶贫办主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发的方针、政策和法规,研究拟定我县扶贫开发的地方性政策、措施,研究拟定全县扶贫开发中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
(二)拟定全县扶贫开发资金的分配方案,监督、检查扶贫开发资金的使用情况;按照权限审批报批年度扶贫开发项目计划,监督、检查项目的执行情况;引进国内外扶贫资金。
(三)组织全县社会扶贫,督促、指导、协调对口包村扶贫工作,参与扶贫开发责任目标的制定、考核工作。
(四)协同有关部门搞好贫困乡村产业结构调整的种植、养殖、加工支柱产业开发,抓好产业化扶贫工作。
(五)协调督促有关部门搞好贫困乡村基础设施建设的规划设计及施工管理工作。
(六)指导贫困乡村外向经济开发;协调发展扶贫经济实体;组织贫困乡村劳务输出。
(七)组织指导全县扶贫开发的技术培训、干部培训和科学技术推广工作;负责扶贫开发的调查研究和宣传工作。
(八)承办县政府交办的其他事项。
二、扶贫办决算单位构成
扶贫办部门决算包括属事业单位决算。
第二部分
扶贫办2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,168.69 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.85 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,166.42 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1.42 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,168.69 |
本年支出合计 |
51 |
1,168.69 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
|
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
24 |
|
其中:提取职工福利基金 |
53 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
|
转入事业基金 |
54 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
|
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
1,168.69 |
总计 |
58 |
1,168.69 |
二、收入决算表
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
合计 |
1,168.69 |
1,168.69 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||
21005 |
医疗保障 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||
213 |
农林水支出 |
1,166.42 |
1,166.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||
21305 |
扶贫 |
1,166.42 |
1,166.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2130501 |
行政运行 |
24.73 |
24.73 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2130502 |
一般行政管理事务 |
41.69 |
41.69 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
658.00 |
658.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2130505 |
生产发展 |
225.00 |
225.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
|
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||
合计 |
1,168.69 |
26.99 |
1,141.69 |
|
|
|
|
|||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||
21005 |
医疗保障 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||
213 |
农林水支出 |
1,166.42 |
24.73 |
1,141.69 |
|
|
|
|
||||||||||
21305 |
扶贫 |
1,166.42 |
24.73 |
1,141.69 |
|
|
|
|
||||||||||
2130501 |
行政运行 |
24.73 |
24.73 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2130502 |
一般行政管理事务 |
41.69 |
|
41.69 |
|
|
|
|
||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
658.00 |
|
658.00 |
|
|
|
|
||||||||||
2130505 |
生产发展 |
225.00 |
|
225.00 |
|
|
|
|
||||||||||
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
|
|
||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
部门:河南省濮阳市南乐县扶贫开发领导小组办公室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,168.69 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1,166.42 |
1,166.42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
1,168.69 |
本年支出合计 |
49 |
1,168.69 |
1,168.69 |
|
|
年初结转和结余 |
23 |
|
年末结转和结余 |
50 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
|
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
1,168.69 |
总计 |
54 |
1,168.69 |
1,168.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
1,168.69 |
26.99 |
1,141.69 |
1,168.69 |
26.99 |
19.39 |
7.60 |
1,141.69 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
0.85 |
0.85 |
|
0.85 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
0.85 |
0.85 |
|
0.85 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
0.85 |
0.85 |
|
0.85 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
1,166.42 |
24.73 |
1,141.69 |
1,166.42 |
24.73 |
17.12 |
7.60 |
1,141.69 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
|
|
|
1,166.42 |
24.73 |
1,141.69 |
1,166.42 |
24.73 |
17.12 |
7.60 |
1,141.69 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2130501 |
行政运行 |
|
|
|
24.73 |
24.73 |
|
24.73 |
24.73 |
17.12 |
7.60 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2130502 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
41.69 |
|
41.69 |
41.69 |
|
|
|
41.69 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
|
|
|
658.00 |
|
658.00 |
658.00 |
|
|
|
658.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2130505 |
生产发展 |
|
|
|
225.00 |
|
225.00 |
225.00 |
|
|
|
225.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
|
|
|
190.00 |
|
190.00 |
190.00 |
|
|
|
190.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
27.00 |
|
27.00 |
27.00 |
|
|
|
27.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
1.42 |
1.42 |
|
1.42 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
1.42 |
1.42 |
|
1.42 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
1.42 |
1.42 |
|
1.42 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
财决批复07表 |
|
||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
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第三部分
扶贫办2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
扶贫办2015年收入总计1168.69万元,支出总计1168.69万元。
二、收入决算情况说明
扶贫办本年收入合计1168.69万元,其中:财政拨款收入1168.69万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
扶贫办本年支出合计1168.69万元,其中:基本支出2.27万元,项目支出1166.42万元,经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
扶贫办2015年财政拨款收支总决算1168.69万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
扶贫办2015年支出决算为1168.69万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出0.85万元,农林水支出1166.42万元,住房保障支出1.42万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
扶贫办2015年一般公共预算财政拨款基本支出24.73万元,其中:人员经费17.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
扶贫办2015年府性基金预算财政拨款支出0。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指项目支出。
(三)机关服务(项):是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。