开放办2017年预算公开
南乐县对外开放办公室
2017年部门预算情况
一、部门基本情况
(一)部门机构设置
下设1个办公室
(二)主要职能
1、根据中央、省、市对外开放的方针、政策,法律、法规,组织制定适合我县实际情况的招商引资的各项管理规定、优惠政策和具体措施。2、负责组织、制订全县重大涉外活动的年度计划,并牵头组织实施。组织、协调县直有关部门、各乡镇在境内外举办的涉外项目、招商引资洽谈活动。3、协调、督促、检查全县对外开放工作,汇总全县对外开放情况,对新情况、新问题进行调查研究,为县委、县政府提供决策依据。4、负责全县的招商引资、内外联络工作,为我县的经济发展培植新的经济增长点
(三)人员构成
单位人员共有编制11个,事业编制11人;在职职工11,退休4人,遗属补助1人。
二、收入预算说明
2017年收入预算87.4741万元,其中财政拨款87.4741万元,政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。 2017年收入预算87.4741万元,比上年增加18.63万元,增加了21%,主要原因人员工资增加。
三、支出预算说明
2017年支出预算87.4741万元,其中:基本支出83.1471万元,项目支出4万元。 2017年收入预算87.4741万元,比上年增加18.63万元,增加了21%,增加原因人员增加。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出62.0675万元、社会保障和就业支出11.8318万元、医疗卫生与计划生育支出3.192万元,住房保障支出6.3828万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出83.4741万元,其中:工资福利支出58.3775万元,商品和服务支出3.6万元,个人和家庭补助支出7.02万元;项目支出4万元。
四、收支预算增减变化说明
2017年收入预算87.4741万元,其中:财政拨款收入87.4741万元,较上年预算收入增加18.63万元,比上年增加18.63万元,增加了21%,主要原因人员工资增加。
2017年支出预算87.4741万元,其中:财政拨款支出87.4741万元,比上年增加18.63万元,增加了21%,增加原因人员增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年预算安排机关运行经费3.6万元,占基本支出的4.31%,较上年预算减少0.3万元。主要用于保障局机关正常运行的各项经费支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费等。主要原因业务量减少。
六、政府采购安排情况说明
2017年预算没有安排政府采购支出,政府采购资金安排0万元。
七、“三公经费”支出及增减变化情况说明
2017年“三公”经费预算0.45万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0.35万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0.1万元。较上年增加原因是纳入预算支出管理的增加。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、社会保障和就业(类)支出:是指南乐县对外开放办公室人员退休费、生活补助和社会保障支出。
5、医疗卫生与计划生育(类)支出:是指南乐县对外开放办公室人员医疗保障方面的支出。
6、住房保障(类)支出:是指南乐县对外开放办公室人员住房公积金支出。
7、“三公”经费:纳入财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。