红十字会2017年预算公开
红十字会2017年预算公开情况
一、部门基本情况
(一)部门机构设置:南乐县红十字会内设2个职能股室:办公室和赈济救护股。
本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。
(二)主要职能:为全县人民提供人道主义服务,救灾准备工作开展,依法开展募捐,自然灾害和突发事件对伤病人员和其他受害者救助,应急救护培训,现场就护组织,输血献血推动无偿献血参与,人道主义服务活动开展。
(三)人员构成情况:县红十字会现有事业编制7名;现有在职人员6人。
二、收入预算说明
2017年收入预算48.0092万元,其中:财政拨款48.0092万元,比上年预算增加0.5516万元,原因是纳入预算管理人员及工资增加。
三、支出预算说明
2017年支出预算48.0092万元,其中:财政拨款48.0092万元;较上年增加0.5516万元,原因是纳入预算管理人员工资支出增加。2017年财政拨款支出按用途划分为:工资福利支出28.8722万元,占基本支出的60.14%,主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等;对个人和家庭的补助2.437万元,占基本支出的5.08%,主要包含住房公积金、卫生费、独生子女费等;商品服务支出16.7万元,占基本支出的34.78%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。
四、收支预算增减变化说明
2017年收入预算48.0092万元,其中:财政拨款收入48.0092万元,较上年预算收入增加0.5516万元,增长1%,原因是新增纳入预算管理人员及工资因素。2017年支出预算48.0092万元,其中:财政拨款支出48.0092万元,较上年预算支出增加0.5516万元,增长1%,原因是新增纳入预算管理人员及工资因素。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年预算安排机关运行经费1.5万元,占基本支出的3.12%,较上年预算减少0万元,减少0%。主要用于机关正常的各项经费支出,包括办公费、水费、电费、邮电费等。
六、政府采购安排情况说明
2017年预算没有安排政府采购相关预算支出,政府采购资金安排0万元。
七、“三公经费”支出及增减变化情况说明
2017年三公经费0.18万元,较上年减少0.03万元,减少14%。,其中:因公出国(境)0万元,公务接待费0.18万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,,原因是2017年单位压缩预算,减少三公经费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、社会保障和就业(类)支出:是指南乐县红十字会社会保障支出。
5、医疗卫生与计划生育(类)支出:是指南乐县红十字会人员医疗保障方面的支出。
6、交通运输(类)支出:是指南乐县红十字会人员经费、公用经费等方面的支出。
7、住房保障(类)支出:是指南乐县红十字会人员住房公积金支出。
8、“三公”经费:纳入财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。